1、按照内部审计计划开展各类常规或专项审计工作;
2、参与对公司流程的设计优化、评估、改进等工作;
3、通过对公司制度、流程的检查,运用风险管理的方法,评估公司现有的内控环境和业务流程的风险,发现内控缺陷并提出审计建议;
4、根据内审程序,收集并整理审计证据,编写审计工作底稿和审计报告初稿;
5、参与建立与完善审计工作流程与制度;
6、领导安排的其他审计工作。
1、财经类或信息化类等相关专业本科及以上学历;
2、具有在事务所从事内部审计、企业风险咨询或者在大中型企业从事内部审计并有两年以上工作经验者优先;
3、熟练应用SAP、金蝶等财务软件,了解财经法规等相关知识;
4、具有较强的逻辑思维能力、数据分析能力和文字功底;
5、具有较强的组织、沟通和协调能力,良好的职业道德和团队协作精神;
6、具有CPA、CIA、CISA证书者优先。
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